Krátký, prodejný pracovní postup ukazující, jak se faktury pohybují od příjmu a extrakce přes párování, směrování výjimek, zaúčtování ERP a důkazy připravené k auditu.
Šablona pracovního postupu pro automatizaci zadávání zakázek
Opakovaně použitelný tok pro klasifikaci požadavků na nákup, kontrolu zásad, doporučování dodavatelů, směrování schválení a udržování spojení mezi nákupem a platbou.
Kompaktní pohled na to, jak jsou žádosti o výdaje zachycovány, kategorizovány, kontrolovány podle zásad, směrovány ke schválení a připravovány k proplacení s důkazy.